|
Faktúra |
FA/2025/099
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
20.06.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/096
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
98,40 |
bez DPH |
|
|
20.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/100
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
20.06.2025 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Objednávka |
O2025-25
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT, PVO, SJL, PDA, VLA
|
2 542,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/095
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
O2025-19
|
|
18.06.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Objednávka |
O2025-24
|
pracovný odev
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
Objednávka |
O2025-23
|
občerstvenie zamestnancov
|
786,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Georgica s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ/2025/046
|
potraviny do ŠJ
|
301,29 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
12.06.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/094
|
PZ z MAT pre 5. - 9.
|
717,86 |
s DPH |
O2025-22
|
|
11.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/093
|
elektrická energia - máj
|
174,69 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
11.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/092
|
odber kuchynského odpadu - máj
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
10.06.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/091
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.06.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Objednávka |
O2025-22
|
PZ z MAT pre 5. - 9.
|
717,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ/2025/045
|
potraviny do ŠJ
|
513,27 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
09.06.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/090
|
gastronádoby nerezové
|
132,74 |
s DPH |
O2025-21
|
|
04.06.2025 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/089
|
elektrická energia - jún
|
605,15 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/088
|
asc agenda komplet 150-199 žiakov ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
O2025-20
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/084
|
administratívno-technické práce - apríl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
03.06.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/085
|
služby energetika - apríl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
03.06.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/086
|
dataprojektor
|
296,00 |
s DPH |
O2025-10
|
|
03.06.2025 |
Mediacity - Matej Fehér |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |