|
|
Faktúra |
FA/2025/211
|
stojany na TV
|
259,12 |
s DPH |
O2025-61
|
|
26.11.2025 |
kaufland-trhovisko.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-61
|
stojany na TV
|
259,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
kaufland-trhovisko.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-63
|
kamerový systém, montáž
|
555,81 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-62
|
perá, poznámkové bločky, antistresové srdiečka
|
447,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ZARMAR Consulting s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/210
|
volejbalové lopty, futbalová lopta, píšťalky, loptičky na stolný tenis
|
122,70 |
s DPH |
O2025-60
|
|
21.11.2025 |
sportano.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-60
|
volejbalové lopty, futbalová lopta, píšťalky, loptičky na stolný tenis
|
122,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
sportano.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/208
|
menu boxy
|
253,00 |
s DPH |
O2025-55
|
|
20.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/209
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
140,00 |
s DPH |
|
Z2020-6
|
20.11.2025 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/076
|
potraviny do ŠJ
|
756,73 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
20.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-59
|
tréningové prekážky, medicinbal (2,3,5), posilňovacie gumy
|
187,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
insportline.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/207
|
tréningové prekážky, medicinbal (2,3,5), posilňovacie gumy
|
187,75 |
s DPH |
O2025-59
|
|
20.11.2025 |
insportline.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/077
|
potraviny do ŠJ
|
422,85 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
20.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-58
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/206
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
O2025-58
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/205
|
teplo - oktober
|
7 309,82 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
17.11.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/204
|
služby energetika - september
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
13.11.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/203
|
administratívno-technické práce - september
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
13.11.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/200
|
elektrická energia
|
529,70 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
12.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/199
|
odber kuchynského odpadu - október
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
12.11.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-57
|
pohár papierový, pisoárové kamene
|
62,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Torbia s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |