Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2025/157 počítač s príslušenstvom 579,97 s DPH O2025-39 26.09.2025 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/156 teplo - august 1 658.29 s DPH Z 2024-17 25.09.2025 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/155 menu boxy 235,42 s DPH O2025-45 25.09.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/154 PZ z ANJ - Super Bee 1, 2, Encredible English 3, Project Explore 1, Project 4th edition - 2, 3, 4, 5, Klett Maximall Interactiv 1 1 443.90 s DPH O2025-41 25.09.2025 Richard Šrobár - Littera Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Objednávka O2025-44 učebné pomôcky pre deti v HN 149,40 s DPH 24.09.2025 SK Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.09.2025
Objednávka O2025-45 menu boxy 235,42 s DPH 23.09.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025
Objednávka O2025-43 časopisy 124,00 s DPH 23.09.2025 ARES s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 23.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/058 potraviny do ŠJ 567,48 s DPH Z2025-04 19.09.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/057 potraviny do ŠJ 447,08 s DPH Z2025-03 19.09.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/153 údržba počítačovej a jazykovej učebne 126,34 s DPH O2025-33 18.09.2025 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Objednávka O2025-42 sito na halušky 159,01 s DPH 17.09.2025 gastrokuchyne.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 19.09.2025
Faktúra FA/2025/152 sito na halušky 159,01 s DPH O2025-42 17.09.2025 gastrokuchyne.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/151 sieťky na okná v ŠJ 136,50 s DPH O2025-40 16.09.2025 FINALSK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/150 telefón 38,46 s DPH Z 2020-4 16.09.2025 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra FA/2025/149 poistné 185,28 s DPH Z2022-4 12.09.2025 Komunálna poisťovňa a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 23.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/055 potraviny do ŠJ 166,71 s DPH Z2025-04 12.09.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.09.2025 17.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/056 potraviny do ŠJ 175,97 s DPH Z2025-03 12.09.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.09.2025 17.09.2025
Faktúra FA/2025/148 elektrická energia -194,20 s DPH Z2024-19 11.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 23.09.2025
Faktúra FA/2025/147 menu boxy 235,42 s DPH O2025-38 11.09.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 23.09.2025
Objednávka O2025-41 PZ z ANJ - Super Bee 1, 2, Busy Bee 3, Encredible English 3, Project Explore 1, Project 4th edition - 2, 3, 4, 5, Klett Maximall Interactiv 1, 2, 3 1 776.90 s DPH 10.09.2025 Richard Šrobár - Littera Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1452