Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠJ O-2024-149 potraviny - mlieko, smotana, cukor kryšt., cukor prášk., cukor vanilk., horčica, uhorky, kompót (višňa, brosk., ananás), hera, múka (polohrubá, hladká, hrubá), vegeta, ocot, lekvár slivkový, marm. jahodová, cvikla, ovs. vločky, krúpy, paradajkový pretlak 947,00 s DPH Z2024-13 16.12.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-150 potraviny - zelenina podsv., fr. čínska zmes, pol. zmes, zelen. moch, pol. zmes jarná 235,00 s DPH Z2024-12 16.12.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.12.2024
Zmluva Z2024-20 Kolektívna zmluva s DPH 16.12.2024 ZO OZ PŠaV Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024
Faktúra FA/2024/226 služby energetika - október 34,10 bez DPH 16.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/224 príspevok na stravovanie zo SF 80,10 bez DPH 13.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/225 stravovanie zamestnancov 544,68 bez DPH 13.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/223 telefón 37,58 s DPH Z 2020-4 11.12.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Zmluva Z2024-19 Návrh zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie s DPH 11.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024
Faktúra FA/2024/222 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2024-18 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2025/238 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2025-09 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.12.2025 19.12.2025
Objednávka ŠJ O-2024-147 potraviny - chlieb, droždie 34,10 s DPH Z2024-10 09.12.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 13.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-146 potraviny - kyslá kapusta, jablko, mandarinky, cibuľa, zemiaky 401,50 s DPH Z2024-09 09.12.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 13.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-148 potraviny - brav. stehno, brav. plece, syr eidam 277,70 s DPH Z2024-11 09.12.2024 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 13.12.2024
Zmluva Z2024-18 zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti 1 600.00 s DPH 09.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/089 potraviny do ŠJ 861,72 s DPH Z2024-13 06.12.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/090 potraviny do ŠJ 1 002,00 s DPH Z2024-10 06.12.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/091 potraviny do ŠJ 132,92 s DPH Z2024-12 06.12.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-144 potraviny - cibuľa, zemiaky, pór, čalamáda, kyslá kapusta 600,00 s DPH Z2024-09 05.12.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 06.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-145 potraviny - brav. stehno, brav. plece s DPH Z2024-11 05.12.2024 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 06.12.2024
Faktúra FA/2024/221 kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel 34,92 s DPH O2024-56 05.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
zobrazené záznamy: 481-500/1625