|
|
Objednávka |
ŠJ O2025-004
|
potraviny - zemiaky, cibuľa, hlav.kapusta, jablká (červ., zel.) mandarinky, kaleráb, kyslé uhorky
|
447,50 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
07.01.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O2025-002
|
potraviny - brav. stehno, brav. plece, syr eidam
|
959,62 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
07.01.2025 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/002
|
potraviny do ŠJ
|
1 980,91 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
07.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/003
|
elektrická energia - január
|
669,43 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
07.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/001
|
potraviny do ŠJ
|
619,24 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
07.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/002
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/001
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024-59
|
učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SK Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/235
|
učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka
|
252,00 |
s DPH |
O2024-59
|
|
27.12.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/094
|
potraviny do ŠJ
|
668,12 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
19.12.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/231
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
O2024-58
|
Z2013-24
|
18.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/232
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
18.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/233
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
18.12.2024 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/234
|
odber kuchynského odpadu - november
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
18.12.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/230
|
teplo - november
|
18 254,63 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
17.12.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/093
|
potraviny do ŠJ
|
317,55 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
17.12.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/092
|
potraviny do ŠJ
|
1 172,04 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
17.12.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/227
|
administratívno-technické práce - október
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/229
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
16.12.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/228
|
elektrická energia - november
|
757,85 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
16.12.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |