|
|
Faktúra |
FA/2025/208
|
menu boxy
|
253,00 |
s DPH |
O2025-55
|
|
20.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/206
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
O2025-58
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-58
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/205
|
teplo - oktober
|
7 309,82 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
17.11.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/203
|
administratívno-technické práce - september
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
13.11.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/204
|
služby energetika - september
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
13.11.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-57
|
pohár papierový, pisoárové kamene
|
62,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Torbia s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/199
|
odber kuchynského odpadu - október
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
12.11.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/200
|
elektrická energia
|
529,70 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
12.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/201
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
12.11.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/202
|
pohár papierový, pisoárové kamene
|
62,74 |
s DPH |
O2025-57
|
|
12.11.2025 |
Torbia s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/198
|
menu boxy
|
156,95 |
s DPH |
O2025-55
|
|
07.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/075
|
potraviny do ŠJ
|
283,27 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
06.11.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/196
|
vodné, stočné
|
1 563,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/197
|
elektrická energia
|
634,69 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
06.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/074
|
potraviny do ŠJ
|
729,37 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
06.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-56
|
mažoretkova palička
|
106,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
mazoretka.cz |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/195
|
stravovanie zamestnancov
|
736,44 |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/194
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
108,30 |
bez DPH |
|
|
04.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/193
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |