|
|
Faktúra |
FA/2023/056
|
teplo - vyúčtovanie za rok 2022
|
-942,31 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
29.03.2023 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/054
|
služby energetika - február
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/053
|
oprava strešného plášťa plochej strechy
|
39 757.90 |
bez DPH |
|
Z2023-03
|
28.03.2023 |
Hegyi Imrich - Prof ST |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/055
|
administratívno-technické práce - február
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/025
|
potraviny do ŠJ
|
266,06 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
27.03.2023 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/052
|
servis el. výťahu
|
61,20 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
27.03.2023 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-17
|
maľovanie administratívnej budovy pavilón A – zatečené priestory: vestibul, zborovňa, WC, vrátnica
|
7 612,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Hegyi Imrich - Prof ST |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-16
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
770,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Democolor |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-15
|
servis nápojového automatu, vrchnák na galón
|
119,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-42
|
potraviny - droždie, chlieb
|
18,40 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
22.03.2023 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/051
|
poistné
|
51,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-40
|
potraviny - brav. stehno, údená slanina
|
148,00 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
22.03.2023 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-41
|
potraviny - hlav. šalát, zemiaky, jablko červené
|
238,00 |
s DPH |
|
Z2022-5
|
22.03.2023 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-44
|
potraviny - cukor kryštl, hera, ocot, par. pretlak, slad. paprika
|
|
s DPH |
|
Z2022-8
|
22.03.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-43
|
potraviny - hrášok, hokkaido, zeler, kurča, fazuľa červ., lečo, mrkva, olej
|
260,00 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
22.03.2023 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/050
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
166,00 |
s DPH |
O2023-08
|
|
21.03.2023 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-14
|
ozdobné kríky
|
111,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Záhradné centrum Orchidea |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/049
|
revízia a prehliadka plyn. zariadení
|
80,20 |
bez DPH |
O2023-11
|
|
20.03.2023 |
Ing. Igor Račko |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-13
|
oprava chladničky v ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-39
|
potraviny - hlav. kapusta, zemiaky, cibuľa, jablko, kiwi
|
302,20 |
s DPH |
|
Z2022-5
|
17.03.2023 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2023 |